您好,請問你是小規(guī)模代開專用發(fā)票作廢后退稅,還是一般納稅人出口貨物退稅。
小規(guī)模公司,在發(fā)票紅沖后并且申報了紅沖發(fā)票那個季度的增值稅后,申報表上顯示應交稅額為負數(shù),即可在所屬稅局的綜合窗口提交退(免)稅申請表,申請退稅。
如果是一般納稅人公司,發(fā)票紅沖后不需要退稅,可以直接抵減當月的銷項稅額,應交稅費為負數(shù)的話即成留底稅額留到下月抵減銷項稅額。
你好,退稅需要的資料:
1、退(抵)稅申請表
2、退稅申請報告
3、A4紙打印提供電子繳(退)稅憑證明細或者委托銀行打印收款憑證流水號復印件(蓋公章)
4、需提供申報表復印件
5、增值稅與附加稅表
6、稅務登記證或一照一碼營業(yè)執(zhí)照原件。
您好,小規(guī)模公司,在發(fā)票紅沖后并且申報了紅沖發(fā)票那個季度的增值稅后,申報表上顯示應交稅額為負數(shù),即可在所屬稅局的綜合窗口提交退(免)稅申請表,申請退稅。
如果是一般納稅人公司,發(fā)票紅沖后不需要退稅,可以直接抵減當月的銷項稅額,應交稅費為負數(shù)的話即成留底稅額留到下月抵減銷項稅額。
您好,您這邊是辦理什么退稅?是小規(guī)模代開發(fā)票錯誤后作廢了,要申請退稅?還是一般納稅人的即征即退備案的退稅或者進出口貨物退進項稅額的呢?辦理不同的退稅,需要的資料不一樣的