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進(jìn)項稅與銷項稅是怎么解釋的,如何做抵扣

匿名 |瀏覽3010次
檢舉|收藏|2019/10/14 10:42
全部回答(3)
  • 您好:

    一般納稅人才能執(zhí)行進(jìn)銷項抵減,小規(guī)模納稅人在一季度三十萬額度內(nèi)免征增值稅(但專票部分的稅額是即開即征稅)

    進(jìn)項稅:對于收到發(fā)票公司而言,是公司在采購貨物或委托一些服務(wù),收到對方給我們開具的增值稅專用發(fā)票,我們擔(dān)當(dāng)購買方角色,取得進(jìn)項發(fā)票,稅額為進(jìn)項稅額。

    銷項稅:是指公司業(yè)務(wù)發(fā)生取得收入后給購買方開具的發(fā)票,發(fā)票票面有欄稅額,是根據(jù)開具的內(nèi)容乘以相對應(yīng)的稅率的稅額。對于開具方這部分是要納稅金額。

    抵減方式=銷項稅額-進(jìn)項稅額=應(yīng)納稅額(負(fù)數(shù)為留底稅額)


    回答于 2019/10/17 19:41
  • 你好 進(jìn)項發(fā)票就是別人開給我們的專用發(fā)票,一般納稅人才可以抵扣,抵扣時需要在發(fā)票認(rèn)證平臺上勾選認(rèn)證,認(rèn)證成功后就可以抵扣上個月的稅款了。銷項稅額就是我們開出去的發(fā)票,按照您開票的不含稅金額計算的。如果說您的銷項大于進(jìn)項是要去繳稅的,反之,就不用繳納稅款。

    回答于 2019/10/16 10:09
  • 銷項稅,即銷項稅額。
    銷項稅額是指增值稅納稅人銷售貨物和應(yīng)交稅勞務(wù),按照銷售額和適用稅率計算并向購買方收取的增值稅稅額一般納稅人在銷售貨物時,向購貨方收取的貨物增值稅稅額。一般納稅人在銷售貨物時要收兩部分錢,一部分是不含稅價款,一部分是銷項稅額。

    銷項稅額計算公式
    當(dāng)期銷項稅額=當(dāng)期銷售額×適用稅率

    進(jìn)項稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。

    進(jìn)項稅額抵扣指在計算應(yīng)繳納稅額時,在銷項增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項增值稅稅額

    回答于 2019/10/15 10:03
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