|2021/03/26 17:23
已認證的發票由購買方申請紅字發票信息表:
一、購買方登錄開票軟件操作步驟
1、登陸開票軟件點擊:發票管理——紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表填開;
2、選擇“購買方申請”——選擇“1、已抵扣”,點擊“確定”;
3、根據實際情況錄入銷售方信息和商品信息,(注意:數量、金額輸入負數);
4、填寫好信息并核對無誤后點擊“打印”按鈕,系統自動保存此張紅字發票信息表,并彈出打印界面,點擊“不打印”, 彈出的提示框再次點擊“取消”按鈕。
二、紅字發票信息表網絡上傳申請操作步驟
1、點擊:發票管理——紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表查詢導出;
2、選中需要上傳的信息表,點擊:上傳——確認;
3、上傳完畢后,可看到該條紅字發票信息表的信息表描述已更新為“審核通過”;
4、信息表描述為“審核通過”的信息表編號可以用于開具紅字發票 。將“信息表編號”提供給銷售方開具紅字發票(負數發票)即可。
您好,很高興為您解答~
購買方及銷售方發票沖紅操作流程如下:
購買方紅字信息表流程:1、登陸開票軟件點擊:發票管理——紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表填開,2、選擇“購買方申請”——選擇“1.已抵扣”,點擊“確定”,3、根據實際情況手動錄入銷售方信息和商品信息,(注意:數量、金額輸入負數),4、填寫好信息并核對無誤后點擊“打印”按鈕,系統自動保存此張紅字發票信息表,并彈出打印界面,點擊“不打印”, 彈出的提示框再次點擊“取消”按鈕。
銷售方填開紅字發票信息表 操作流程如下:
1、登陸開票軟件點擊:發票管理——紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表填開,
2、選擇“銷售方申請”,并且將需要紅沖的藍字發票代碼、號碼填寫上去并設置對應藍字發票的開票時間,再點擊“下一步”,
3、提示“本張發票可以開紅字發票”,再次核對發票代碼和號碼是否正確,若無誤,點擊“確定”按鈕,
4、彈出的對應藍字發票信息,核對無誤后點擊“打印”按鈕,系統自動保存此張紅字發票信息表,并彈出打印界面,點擊“不打印”, 彈出的提示框再次點擊“取消”按鈕。
延伸點:一、紅字發票信息表網絡上傳申請操作步驟:
1.點擊:發票管理——紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表查詢導出。
2. 選中需要上傳的信息表,點擊:上傳——確認
3.上傳完畢后,可看到該條紅字發票信息表的信息表描述已更新為“審核通過”
4. 信息表描述為“審核通過”的信息表編號可以用于開具紅字發票 。將“信息表編號”提供給銷售方開具紅字發票(負數發票)即可,也可雙擊信息表打開詳情頁,點擊頁面右上角【打印】按鈕,放A4紙打印以后回傳銷方。
二、開具紅字發票
1、點擊:發票管理——發票填開——增值稅專用發票填開
2、彈出的“發票號碼確認”框,點擊“確認”按鈕
3、在專用發票填開界面中,點擊:紅字——導入網絡下載紅字發票信息表
4、可看到剛才上傳并審核 通過的信息表,選中該信息后點擊“選擇”按鈕,如果未查詢到,可點擊【下載】按鈕點擊確定同步信息表信息
5、核對信息無誤后點擊“打印”按鈕,并且用對應號碼的紙質發票打印出來即可
6、本次發票紅沖完成
希望我的回答能夠幫到您~
您好,很高興為您解答:
如果想要將已認證的發票沖紅,首先先與銷售方取得聯系,在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單。然后做好了的申請單還需申請單導出,導出到桌面并拷到U盤;然后把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件,該發票的記帳憑證復印件及原件復印件,該發票的記賬憑證復印件及原件,付款給銷售方的記賬憑證原件及復印件,有該有誤的認證清單,最后把以上所有紙質的復印件加蓋單位的公章,寫上與原件一致樣。
您好!
已認證的發票需要由購買方申請紅字發票信息表:
一、購買方登錄開票軟件點---發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開---選擇"購買方申請--- 已抵扣---點擊確定根據實際情況錄入銷售方信息和商品信息(注意:數量金額輸入負數)---填寫好信息并且核對無誤后----點擊打印按鈕系統自動保存紅字發票信息表----彈出打印界面---點不打印。
二、紅字發票信息表網絡上傳申請操作步驟:
點擊發票管理----紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表查詢導出---選擇需要上傳的信息表點上傳確認---信息表審核通的信息表編號可以用于開具紅字發票---將信息表編號提供給銷售方開具紅字發票(負數發票)。
您好,很高興為您解答!
已勾選認證的發票沖紅需要由購買方進行開具紅字信息表,銷售方再開具紅字發票,具體流程如下:
1.購買方登陸開票軟件--發票管理--開具紅字信息表--選購買方--點確定--跟據發票信息填寫(金額數量填負數)--點打印--紅字信息查詢--找到對應的信息表點上傳--生成信息表編號--發給銷貨方即可。
2.銷售方收到紅字信息表后--發票填開--紅字信息表導入--選擇對應的信息表--確定--生成負數發票--打印出來即可。
以上,希望可以幫到您。
您好,很高興為您解答。
已認證的進項發票如何沖紅:首先需要銷貨方在開票系統里面進行開具紅字信息表,輸入要沖紅的發票代碼和發票號碼,核對數字金額和貨物名稱信息是否正確------銷貨方的紅字信息表開具好了之后,選擇紅字信息表上傳,上傳之后點擊負數發票開具,開好之后寄給對方。
我們收到負數發票之后,在申報增值稅的時候在資料附表二,把要紅沖的稅額輸入到申報表中,最后再核對申報數據是否有誤。
希望我的回答能幫到您。