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丁曉玲

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2018/07/06 12:02

2021/05/27 17:14

TA的動態

  • 丁曉玲 回答了該問題2021/04/23 10:22

    關聯企業,是指與其他企業之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系的企業。相互之間具有聯系的各企業互為關聯企業。

  • 丁曉玲 回答了該問題2021/04/23 10:12

    稅務抄報指:抄稅,是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發票的信息實時傳給稅務局,從而實時監控企業開具發票信息。

  • 丁曉玲 回答了該問題2021/04/23 10:09

    自開發票:首先到所在地稅務局,去申請發票(根據各個地方的不同,申請發票的資料可能不同)具體資料到稅務局問,一般都有人給說的。準備所需要的資料,先去大廳申領發票,然后到稅務局指定的地方去購買稅控設備,再到大廳去發行稅控設備,最后去大廳領購發票就可以自開了。代開發票:登陸電子稅務局搜索發票使用,選擇需要代開的發票類型,然后填入信息,提交之后就可以帶身份證去稅務局打印了。...

  • 丁曉玲 回答了該問題2021/03/26 15:24

    您好,很高興為您解答!增值稅期末有留抵是指當期未抵扣完的進項稅額,是可以留到下期繼續抵扣的,如果公司要注銷了,或者長時間未進行抵扣,那也可以申請留抵稅額退稅,但一般情況下是不會申請的,因為有些稅局是需要專管員簽字的,比較麻煩。期未沒有留抵稅額的話是不能進行退稅的。

  • 丁曉玲 回答了該問題2021/03/26 15:09

    您好,很高興為您解答!發票開錯了,當月可以作廢,次月開紅字發票紅沖,發票報送了一樣是可以作廢的,但如果已經點了上報匯總,那就只能紅沖了,作廢發票流程如下:打開開票軟件--發票管理--發票作廢--選中要作廢的發票--點右上解作廢即可。如需要重開,那選發票填開,填寫發票信息,打印即可。

  • 丁曉玲 回答了該問題2021/03/25 11:53

    您好,很高興為您解答!已勾選認證的發票沖紅需要由購買方進行開具紅字信息表,銷售方再開具紅字發票,具體流程如下:1.購買方登陸開票軟件--發票管理--開具紅字信息表--選購買方--點確定--跟據發票信息填寫(金額數量填負數)--點打印--紅字信息查詢--找到對應的信息表點上傳--生成信息表編號--發給銷貨方即可。2.銷售方收到紅字信息表后--發票填開--紅字信息表導入--選擇對應的信息表--確定--生成負數發票--打印出來即可。以上,希望可以幫到您。...

  • 丁曉玲 回答了該問題2021/03/25 11:37

    您好,很高興為您解答!現在注冊公司,注冊資本可以實行認繳制,實繳是后期股東用個人的名義轉款進對公賬戶并備注投資款的,可以確認為實繳,這種情況最好再出具驗資報告。實收資本的印花稅不是每年都需要申報的,而是在收到投資款后,在當期進行申報,每增加一次按當期金額的萬分之五進行繳納即可。以上,希望能幫到您。

  • 丁曉玲 回答了該問題2021/03/24 11:16

    您好,很高興為您解答!納稅人分為一般納稅人和小規模納稅人。一般納稅人每月需申報的稅有增值稅、附加稅、個稅,特殊行業還有消費稅及文化事業建設稅,季度申報企業所得稅,增值稅需要申報軟件上去做申報(采集進銷項,生成申報表,提交申報),需要繳納增值稅才需要申報附加稅,稅點為需繳納增值稅的12%。企業所得稅在電子稅務局申報,個稅需要下載自然人扣繳客戶端申報。小規模只有個稅是按月在自然人扣繳客戶端上申報,增值稅、企業所得稅,附加稅、財務報表等都是直接在電子稅務局申報即可。申報期限一般為每月1-15日,如遇法定節假...

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